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2019年度技師學院局部決算公然
作者:技師學院財務處   拍照:   義務編輯:劉連榮  宣布日期:2020-09-25 11:27:17

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

技師學院(本級)

局部決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一局部 局部概略

一、局部職責

二、機構設置、局部決算單元組成

三、職員組成

第二局部 2019年度局部決算表

一、收入收入決算總表

二、收入決算表

三、收入決算表

四、財務撥款收入收入決算總表

五、普通大眾估算財務撥款收入決算表

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算表

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算表

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算表

第三局部2019年度局部決算環境申明

一、 收入收入決算整體環境申明

二、 收入決算環境申明

三、 收入決算環境申明

四、 財務撥款收入收入決算整體環境申明

五、 普通大眾估算財務撥款收入決算環境申明

六、 普通大眾估算財務撥款根基收入環境申明

七、 普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算環境申明

八、 當局性基金估算財務撥款收入收入決算環境申明

九、 估算績效環境申明

十、 其余首要事變環境申明

第四局部 名詞詮釋


第一局部 局部概略

一、局部職責

第一條按照《中共黑龍江省委辦公廳、黑龍江省國民當局辦公廳對于印發〈佳木斯市機構鼎新打算〉的告訴》(廳字〔2018〕67號),擬定本劃定。

第二條、佳木斯技師學院是講授局部,為副廳級。

第三條、佳木斯技師學院的首要職責是:

  承當高、中級手藝工人、技師培訓,承當職工上崗、轉崗、退職培訓和再賦閑、賦閑 、創業培訓,承當鄉村充裕休息力轉移培訓,同時展開大專、中專學歷教導。
  機構設置、決算單元組成

二、機構設置、決算單元組成

機構設置

佳木斯技師學院本級別離設立:(一)內設機構33個,包含:電機工程系、交通學院、修建工程系、焊接系、信息工程系、辦理系、學前教導學院、培訓學院、持續教導學院、藝術系、辦公室、人事處、宣揚統戰部、監察審計處、工會、成長打算處、教務處、學工處、督導室、查核辦、資產辦理處、校企協作與賦閑指點處、信息手藝中間、招生辦、藏書樓、學報編輯部、后勤辦理處、保衛處、財務處、基建處。

決算單元組成  歸入2019年度局部決算編報規模的單元有:奇跡單元1個,包含佳木斯技師學院本級。

三、職員組成

2019年底局部體例451個,實有人數711人,此中:退職人數324離休職員7個;退休職員380個。

第二局部2019年度局部決算表(見附件)

一、收入收入決算總表

二、收入決算表

三、收入決算表

四、財務撥款收入收入決算總表

五、普通大眾估算財務撥款收入決算表

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算表

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算表

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算表

第三局部2019年度局部決算環境申明

 一、收入收入決算整體環境申明

2019年度收、支算計11395.99萬元。與2018年比擬,收、支算計各增添364.63萬元,增添3.10%。轉入節余分派93.45萬元,年底結轉和節余137.07萬元。首要緣由:是2018年人為普調。

二、收入決算環境申明

本年收入算計8531.92萬元,此中:財務撥款收入7212.18萬元,占84.54%;奇跡收入807.18萬元,占9.46%;其余收入512.56萬元,占6%。

三、收入決算環境申明

本年收入算計11165.47萬元,此中:根基收入7338.80萬元,占65.73%;名目收入3826.67萬元,占34.27%;

四、財務撥款收入收入決算整體環境申明

2019年度財務撥款收、支算計9330.70萬元。2019年頭財務撥款結轉和節余2118.52萬元,本年收入算計7212.18萬元。與2018比擬增添902.71萬元,  增添14.31%,收入算計9330.70萬元。與2018年比擬收入增添2823.36萬元,增添43.38%。首要緣由:是2019人為普調;財務調賬。

五、普通大眾估算財務撥款收入決算環境申明

(一)普通大眾估算財務撥款收入決算整體環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入9330.70萬元,占本年收入算計的83.56%。與2018比擬,普通大眾估算財務撥款收入增添2823.36萬元。回升43.38%。首要緣由:是2018年人為普調;財務調賬。

(二)普通大眾估算財務撥款收入決算布局環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入9330.70萬元,首要用于以下方面:首要用于以下方面:教導收入(類)收入5463.59萬元,占58.55%;社會保證和賦閑收入(類)收入2742.69萬元,占29.40%;醫療衛生與打算生養收入(類)收入201.41萬元,占2.16%;住房保證收入(類)收入923.02萬元,占9.89%。

(三)普通大眾估算財務撥款收入決算詳細環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入年頭估算為5413.47萬元,收入決算為9330.70萬元,實現年頭估算的172%。

1.教導收入(類)職業教導(款)技校教導(項)。

年頭估算為3171.56萬元,收入決算為5463.59萬元,實現年頭估算的172%。決算數大于估算數的首要緣由:是2019年人為普調;財務調賬:名目收入。

2.社會保證和賦閑收入(類)人類本錢和社會保證辦理事件(款)大眾賦閑辦事和職業手藝判定機構(項)。

年頭估算為0萬元,收入決算為1759.54萬元,實現年頭估算的-%。

3社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元離退休(款)奇跡單元離退休(項)。

年頭估算為447.77萬元,收入決算為454.61萬元,實現年頭估算的92.79%。

4.社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元離退休(款)構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項)。

年頭估算為560.73萬元,收入決算為472.67萬元,實現年頭估算的84.30%。

5. 社會保證和賦閑收入(類)撫恤(款)滅亡撫恤(項)。

年頭估算為0萬元,收入決算為55.87萬元,實現年頭估算的-%。

6.醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)奇跡單元醫療(項)。

年頭估算為215.66萬元,收入決算為201.41萬元,實現年頭估算的93.39%。

6.住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)住房公積金(項)。

年頭估算為344.67萬元,收入決算為321.34萬元,實現年頭估算的93.23%。

7. 住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)提租補貼(項)。

年頭估算為621.72萬元,收入決算為601.68萬元,實現年頭估算的96.78%。

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算環境申明

2019年度普通大眾估算財務撥款根基收入5805.25萬元,此中:

職員經費5455.26萬元  首要包含:人為福利收入4313.51萬元。根基人為2020.45萬元、補貼補貼818.74萬元、獎金146.82萬元、炊事補貼費55.49萬元、構造奇跡單元根基養老保險繳費711.49萬元、職業年金繳費23.63萬元、職工醫療保險繳費201.41、其余社會保證繳費7.90萬元、住房公積金321.34萬元、其余人為福利收入6.24萬元。對小我和家庭的補貼1141.74萬元。離休費86.47萬元、退休費635.99萬元、撫恤金55.87萬元、糊口補貼8.67萬元、助學金59.40萬元、嘉獎金294.59萬元、其余對小我和家庭的補貼0.74萬元;

公用經費349.99萬元,首要包含:商品和辦事收入349.12萬元。辦自費13.55萬元、印刷費8.85萬元、手續費0.14萬元、郵電費0.2萬元、取暖和和和和和和和費3.93萬元、物業辦理費3.56萬元、差盤纏6.04萬元、維修(護)費1.64萬元、租賃費199.88萬元、公用資料費1.94萬元、勞務費35.16萬元、工會經費4.78萬元、福利費60.08萬元、公事用車運轉保護費9.31萬元、稅金及附加用度0.06萬元。本錢性收入0.87萬元。辦公裝備采辦0.87萬元。

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算環境申明

(一)“三公”經費財務撥款收入決算整體環境申明。

2019年度“三公”經費財務撥款收入估算為10萬元,收入決算為10萬元,實現估算的100%。此中:因公出國(境)費年頭估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%,因公出國(境)費收入決算數小于(大于)估算數的首要緣由:無;公事用車采辦及運轉費年頭估算為10萬元,收入決算為10萬元,實現估算的100%,公事用車采辦及運轉費收入決算數即是估算數的首要緣由:運轉保護;公事歡迎費年頭估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%,公事歡迎費收入決算數小于(大于)估算數的首要緣由:無。

2019年度“三公”經費財務撥款收入決算數比2018年增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,此中:因公出國(境)費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無;公事用車采辦及運轉費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無;公事歡迎費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無。

(二)“三公”經費財務撥款收入決算詳細環境申明。

2019年度“三公”經費財務撥款收入決算中,因公出國(境)費收入決算0萬元,占-%;公事用車采辦及運轉費收入決算10萬元,占-%;公事歡迎費收入決算0萬元,占-%。詳細環境以下:

1.因公出國(境)費收入0萬元。整年支配因公出國

(境)團組0個,累計0人次。開銷內容包含:無。

2.公事用車采辦及運轉費收入10萬元。此中:公事用車采辦收入為0萬元,公事用車采辦數0臺;公事用車運轉收入10萬元,公事用車保有量10臺。首要用于:運轉保護。

3.公事歡迎費收入0萬元。此中:國際公事歡迎費0萬元,國際公事歡迎批次0個,國際公事歡迎人次0人;國(境)外公事歡迎費0萬元,國(境)外公事歡迎批次0個,國(境)外公事歡迎人次0人。首要用于:無。

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算環境申明

2019年不當局性基金估算財務撥款收入,也不利用當局性基金估算財務撥款支配的收入,當局性基金出入決算數均為0萬元,與上年不異,無增減變更。

九、估算績效環境申明

1、績效辦理使命展開環境

按照估算績效辦理請求和年頭設定的績效方針,我局部構造對2019年度普通大眾估算名目收入周全展開績效自評,共觸及資金100萬元,占應評名目收入總額的100%。

2、績效自評估成果

我局部自評估名目算計1個,詳細以下:

技工成長專項名目績效自評綜述:2019年度支配專項資金100萬元,首要用于學院校舍維點竄造。實現資金付出100萬元資金履行率100%。經由過程名目的實行,2019學院講授樓、辦公樓和先生公寓停止了維點竄造。為保證新先生公寓的入住環境寧靜,對先生公寓停止了環境檢測和防雷檢測,為夏季放冷,增添了熱風幕。為增強隊伍營房改建的先生公寓供暖環境革新局部先生公寓供熱管道。同時保證先生夏季上課時代的取暖和和和和和和和須要,對學院南校區學前教導講授樓的供熱管道停止革新。為保證先生糊口用水先生公寓水管停止革新。保證學院校園熟行人寧靜,維修清除辦公樓外墻磚和南院東區被微風掛斷的樹枝。平常保護上,增強了講授樓和先生公寓的信息化扶植,對辦公樓及實訓樓電梯停止維修查抄推銷水暖維修資料等

十、其余首要事變環境申明

(一)構造運轉經費收入環境。

奇跡單元不觸及該名方針。

(二)當局推銷收入環境。

2019年度當局推銷收入總額5.518萬元,此中:當局推銷貨色收入5.518萬元。

(三)國有資產占用環境。

停止2019年12月31日,,本局部共有車輛17輛,此中,首要帶領干部用車0輛、秘密通訊用車0輛、應急保證用車0輛、法律執勤用車0輛、特種專業手藝用車0輛、離退休干部用車0輛、其余用車17輛;單元代價50萬元以上通用裝備15臺(套),單價100萬元以上公用裝備1臺(套)。

第四局部 名詞詮釋

(以以下示的內容為經常利用項,單元須要按照功效分類科目詳細利用環境,增添須要詮釋的名詞。)

一、財務撥款收入:指單元從同級財務局部獲得的財務估算資金。

二、奇跡收入:指奇跡單元展開專業營業勾當及幫助勾當所獲得的收入。

三、運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當獲得的收入。

四、其余收入:指除上述“財務撥款收入”、“奇跡收入”、“運營收入”等之外的公積金入。

五、用奇跡基金填補出入差額:指奇跡單元在昔時的“財務撥款收入”、“奇跡收入”、“運營收入”、“其余收入”缺乏以支配昔時收入的環境下,利用之前年度堆集的奇跡基金(奇跡單元昔時出入相抵后按國度劃定提取、用于填補今后年度出入差額的基金)填補本年度出入缺口的資金。

六、年頭結轉和節余:指之前年度還不實現、結轉到本年按有關劃定持續利用的資金。

七、節余分派:指奇跡單元按劃定提取的職工福利基金、奇跡基金和交納的所得稅,和扶植單元按劃定應交回的根基扶植完工名目節余資金。

八、年底結轉和節余:指本年度或之前年度估算支配、因客觀前提產生變更沒法按原打算實行,需提早到今后年度按有關劃定持續利用的資金。

九、根基收入:指為保證機構普通運轉、實現平常使命使命而產生的職員收入和公用收入。

十、名目收入:指在根基收入之外為實現特定行政使命和奇跡成長方針所產生的收入。

十一、運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當產生的收入。

十二、“三公”經費:歸入市級財務預決算辦理的“三公”經費,是指市直局部用財務撥款支配的因公出國(境)費、公事用車采辦及運轉費和公事歡迎費。此中,因公出國(境)費反應單元公事出國(境)的國際盤纏、外洋都會間交通費、留宿費、炊事費、培訓費、公雜費等收入;公事用車采辦及運轉費反應單元公事用車車輛采辦收入(含車輛采辦稅)及租用費、燃料費、維修費、過途經橋費、保險費、寧靜嘉獎用度等收入;公事歡迎費反應單元按劃定開銷的各種公事歡迎(含外賓歡迎)收入。

十三、構造運轉經費:為保證行政單元(含參照公事員法辦理的奇跡單元)運轉用于采辦貨色和辦事的各項資金,包含辦公及印刷費、郵電費、差盤纏、集會費、福利費、平常維修費、公用資料及普通裝備采辦費、辦公用房水電費、辦公用房取暖和和和和和和和費、辦公用房物業辦理費、公事用車運轉保護費和其余用度。

十四、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

歸口辦理的行政單元離退休(項):反應實行歸口辦理的行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。

十五、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

奇跡單元離退休(項):反應實行歸口辦理的奇跡單元開銷的離退休經費。

十六、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

歸口辦理的行政單元離退休(項):反應實行歸口辦理的行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。

十七、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項):反應構造奇跡單元實行養老保險軌制由單元交納的根基養老保險費收入。

十八、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

其余行政奇跡單元離退休收入(項):反應除上述名目之外用于行政奇跡單元離退休方面的收入。

十九、社會保證和賦閑(類)撫恤(款)滅亡撫恤(項):反應按劃定用于義士和就義、病故職員家眷的一次性和按期撫恤金和喪葬補貼費。

二十醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)行政單元醫療(項):反應財務局部集合支配的行政單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的行政單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員、赤軍老兵士報酬職員的醫療經費。

二十一醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)奇跡單元醫療(項):反應財務局部集合支配的奇跡單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的奇跡單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員報酬的醫療經費。

二十二、住房保證(類)住房鼎新收入(款)住房公積

金(項):反應行政奇跡單元按人力本錢和社會保證部、財務部劃定的根基人為和補貼補貼和劃定比例為職工交納的住房公積金。

二十三、住房保證(類)住房鼎新收入(款)提租補貼

(項):反應按房改政策劃定的規范,行政奇跡單元向職工(含離退休職員)發放的房錢補貼。

 

附件:佳木斯技師學院(本級)收入收入決算總表.XLS
文件范例: .xls b946d8654dad1b82f9f146e28d5c77eb.xls (44.50 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度

 

技師學院

局部決算

 

 

 

 

 

 

 


 

第一局部 局部概略

一、局部職責

二、機構設置、局部決算單元組成

三、職員組成

第二局部 2019年度局部決算表

一、收入收入決算總表

二、收入決算表

三、收入決算表

四、財務撥款收入收入決算總表

五、普通大眾估算財務撥款收入決算表

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算表

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算表

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算表

第三局部2019年度局部決算環境申明

一、 收入收入決算整體環境申明

二、 收入決算環境申明

三、 收入決算環境申明

四、 財務撥款收入收入決算整體環境申明

五、 普通大眾估算財務撥款收入決算環境申明

六、 普通大眾估算財務撥款根基收入環境申明

七、 普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算環境申明

八、 當局性基金估算財務撥款收入收入決算環境申明

九、 估算績效環境申明

十、 其余首要事變環境申明

第四局部 名詞詮釋


第一局部 局部概略

一、局部職責

第一條按照《中共黑龍江省委辦公廳、黑龍江省國民當局辦公廳對于印發〈佳木斯市機構鼎新打算〉的告訴》(廳字〔2018〕67號),擬定本劃定。

第二條、佳木斯技師學院是講授局部,為副廳級。

第三條、佳木斯技師學院的首要職責是:

  (一)承當高、中級手藝工人、技師培訓,承當職工上崗、轉崗、退職培訓和再賦閑、賦閑 、創業培訓,承當鄉村充裕休息力轉移培訓,同時展開大專、中專學歷教導。
  (二)佳木斯市企業團體博士后使命站是按照國度有關政策劃定和計謀成長打算,擬定招收和培育博士后的整體打算,審批招收博士后的人選、研討課題、經費等題目,監視和查抄使命站的運作環境,聽取使命站的年度使命報告請示。首要擔任雇用博士后擬研討的課題名目和職員須要招募相干專業優異博士后。
二、機構設置、決算單元組成

機構設置

1. 佳木斯技師學院本級別離設立:(一)內設機構33個,包含:電機工程系、交通學院、修建工程系、焊接系、信息工程系、辦理系、學前教導學院、培訓學院、持續教導學院、藝術系、辦公室、人事處、宣揚統戰部、監察審計處、工會、成長打算處、教務處、學工處、督導室、查核辦、資產辦理處、校企協作與賦閑指點處、信息手藝中間、招生辦、藏書樓、學報編輯部、后勤辦理處、保衛處、財務處、基建處。

2. 佳木斯市企業團體博士后使命站別離設立:博士后使命站名目科、博士后使命站信息科、博士后使命站辦理科。

 

決算單元組成  歸入2019年度局部決算編報規模的單元有:奇跡單元2個,包含佳木斯技師學院本級、佳木斯市企業團體博士后使命站。

三、職員組成

2019年底局部體例451個,實有人數711人,此中:退職人數324離休職員7個;退休職員380個。

2019年底佳木斯市企業團體博士后使命站局部職員體例 14個,實有人數9人,此中:退職人數9個。

 

第二局部2019年度局部決算表(見附件)

一、收入收入決算總表

二、收入決算表

三、收入決算表

四、財務撥款收入收入決算總表

五、普通大眾估算財務撥款收入決算表

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算表

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算表

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算表

第三局部2019年度局部決算環境申明

 一、收入收入決算整體環境申明

2019年度收、支算計11518.19萬元。與2018年比擬,收、支算計各削減252.12萬元,降落2.14%。轉入節余分派93.46萬元,年底結轉和節余137.07萬元。首要緣由:是2018年人為普調。

二、收入決算環境申明

本年收入算計8654.12萬元,此中:財務撥款收入7334.37萬元,占84.75%;奇跡收入807.18萬元,占9.33%;其余收入512.57萬元,占5.92%。

三、收入決算環境申明

本年收入算計11287.66萬元,此中:根基收入7460.99萬元,占66.10%;名目收入3826.67萬元,占33.90%;

四、財務撥款收入收入決算整體環境申明

2019年度財務撥款收、支算計9452.89萬元。2019年頭財務撥款結轉和節余2118.52萬元,本年收入算計7334.37萬元。與2018比擬削減2317.42萬元,削減19.69%,收入算計9452.89萬元。與2018年比擬收入增添364.43萬元,增添4%。首要緣由:是2019人為普調;財務調賬。

五、普通大眾估算財務撥款收入決算環境申明

(一)普通大眾估算財務撥款收入決算整體環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入9452.89萬元,

,占本年收入算計的83.74%,與2018比擬,普通大眾估算財務撥款收入增添2938.37萬元。回升45.10%。首要緣由:是2019年人為普調;財務調賬。

(二)普通大眾估算財務撥款收入決算布局環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入9452.89萬元,首要用于以下方面:首要用于以下方面:教導收入(類)收入5548.75萬元,占58.70%;社會保證和賦閑收入(類)收入2753.52萬元,占29.13%;醫療衛生與打算生養收入(類)收入207.45萬元,占2.19%;住房保證收入(類)收入943.17萬元,占9.98%。

(三)普通大眾估算財務撥款收入決算詳細環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入年頭估算為5489.81萬元,收入決算為9452.89萬元,實現年頭估算的172.18%。

1.教導收入(類)職業教導(款)技校教導(項)。

年頭估算為3172.87萬元,收入決算為5468.39萬元,實現年頭估算的172.35%。決算數大于估算數的首要緣由:是2019年人為普調;財務調賬;含名目收入。

2. 教導收入(類)職業教導(款)高檔職業教導(項)年頭估算為102.01萬元,收入決算為80.36萬元,實現年頭估算的78.78%。

 

3.社會保證和賦閑收入(類)人類本錢和社會保證辦理事件(款)大眾賦閑辦事和職業手藝判定機構(項)。

年頭估算為0萬元,收入決算為1759.54萬元,實現年頭估算的-%。

4. 社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元離退休(款)奇跡單元離退休(項)。

年頭估算為447.77萬元,收入決算為455.73萬元,實現年頭估算的101.78%。

5. 社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元離退休(款)構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項)。

年頭估算為569.87萬元,收入決算為482.38萬元,實現年頭估算的84.65%。

6. 社會保證和賦閑收入(類)撫恤(款)滅亡撫恤(項)。

年頭估算為0萬元,收入決算為55.87萬元,實現年頭估算的-%。

7.醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)奇跡單元醫療(項)。

年頭估算為219.15萬元,收入決算為207.45萬元,實現年頭估算的94.66%。

8.住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)住房公積金(項)。

年頭估算為350.31萬元,收入決算為331.20萬元,實現年頭估算的94.54%。

9. 住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)提租補貼(項)。

年頭估算為627.13萬元,收入決算為611.97萬元,實現年頭估算的97.58%。

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算環境申明

2019年度普通大眾估算財務撥款根基收入5927.44萬元,此中:

職員經費5573.89萬元  首要包含:人為福利收入4430.95萬元。根基人為2087.24萬元、補貼補貼835.16萬元、獎金152.05萬元、炊事補貼費56.25萬元、構造奇跡單元根基養老保險繳費721.80萬元、職業年金繳費23.86萬元、職工醫療保險繳費207.87、其余社會保證繳費7.90萬元、住房公積金332.10萬元、其余人為福利收入6.72萬元。對小我和家庭的補貼1142.94萬元。離休費86.47萬元、退休費637.12萬元、撫恤金55.87萬元、糊口補貼8.67萬元、助學金59.40萬元、嘉獎金294.61萬元、其余對小我和家庭的補貼0.79萬元;

公用經費353.55萬元,首要包含:商品和辦事收入352.68萬元。辦自費16.57萬元、印刷費8.85萬元、手續費0.16萬元、郵電費0.2萬元、取暖和和和和和和和費3.93萬元、物業辦理費3.56萬元、差盤纏6.24萬元、維修(護)費1.84萬元、租賃費199.88萬元、培訓費0.13萬元、公用資料費1.94萬元、勞務費35.16萬元、工會經費4.78萬元、福利費60.08萬元、公事用車運轉保護費9.31萬元、稅金及附加用度0.06萬元。本錢性收入0.87萬元。辦公裝備采辦0.87萬元。

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算環境申明

(一)“三公”經費財務撥款收入決算整體環境申明。

2019年度“三公”經費財務撥款收入估算為10萬元,收入決算為10萬元,實現估算的100%。此中:因公出國(境)費年頭估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%,因公出國(境)費收入決算數小于(大于)估算數的首要緣由:無;公事用車采辦及運轉費年頭估算為10萬元,收入決算為10萬元,實現估算的100%,公事用車采辦及運轉費收入決算數即是估算數的首要緣由:運轉保護;公事歡迎費年頭估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%,公事歡迎費收入決算數小于(大于)估算數的首要緣由:無。

2019年度“三公”經費財務撥款收入決算數比2018年增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,此中:因公出國(境)費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無;公事用車采辦及運轉費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無;公事歡迎費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無。

(二)“三公”經費財務撥款收入決算詳細環境申明。

2019年度“三公”經費財務撥款收入決算中,因公出國(境)費收入決算0萬元,占-%;公事用車采辦及運轉費收入決算10萬元,占100%;公事歡迎費收入決算0萬元,占-%。詳細環境以下:

1.因公出國(境)費收入0萬元。整年支配因公出國

(境)團組0個,累計0人次。開銷內容包含:無。

2.公事用車采辦及運轉費收入10萬元。此中:公事用車采辦收入為0萬元,公事用車采辦數0臺;公事用車運轉收入10萬元,公事用車保有量10臺。首要用于:運轉保護。

3.公事歡迎費收入0萬元。此中:國際公事歡迎費0萬元,國際公事歡迎批次0個,國際公事歡迎人次0人;國(境)外公事歡迎費0萬元,國(境)外公事歡迎批次0個,國(境)外公事歡迎人次0人。首要用于:無。

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算環境申明

2019年不當局性基金估算財務撥款收入,也不利用當局性基金估算財務撥款支配的收入,當局性基金出入決算數均為0萬元,與上年不異,無增減變更。

九、估算績效環境申明

1、績效辦理使命展開環境

按照估算績效辦理請求和年頭設定的績效方針,我局部構造對2019年度普通大眾估算名目收入周全展開績效自評,共觸及資金100萬元,占應評名目收入總額的100%。

2、績效自評估成果

我局部自評估名目算計1個,詳細以下:

技工成長專項名目績效自評綜述:2019年度支配專項資金100萬元,首要用于學院校舍維點竄造。實現資金付出100萬元資金履行率100%。經由過程名目的實行,2019學院講授樓、辦公樓和先生公寓停止了維點竄造。為保證新先生公寓的入住環境寧靜,對先生公寓停止了環境檢測和防雷檢測,為夏季放冷,增添了熱風幕。為增強隊伍營房改建的先生公寓供暖環境革新局部先生公寓供熱管道。同時保證先生夏季上課時代的取暖和和和和和和和須要,對學院南校區學前教導講授樓的供熱管道停止革新。為保證先生糊口用水先生公寓水管停止革新。保證學院校園熟行人寧靜,維修清除辦公樓外墻磚和南院東區被微風掛斷的樹枝。平常保護上,增強了講授樓和先生公寓的信息化扶植,對辦公樓及實訓樓電梯停止維修查抄推銷水暖維修資料等

十、其余首要事變環境申明

(一)構造運轉經費收入環境。

奇跡單元不觸及該名方針。

(二)當局推銷收入環境。

2019年度當局推銷收入總額5.518萬元,此中:當局推銷貨色收入5.518萬元。

(三)國有資產占用環境。

停止2019年12月31日,,本局部共有車輛17輛,此中,首要帶領干部用車0輛、秘密通訊用車0輛、應急保證用車0輛、法律執勤用車0輛、特種專業手藝用車0輛、離退休干部用車0輛、其余用車17輛;單元代價50萬元以上通用裝備15臺(套),單價100萬元以上公用裝備1臺(套)。

第四局部 名詞詮釋

(以以下示的內容為經常利用項,單元須要按照功效分類科目詳細利用環境,增添須要詮釋的名詞。)

一、財務撥款收入:指單元從同級財務局部獲得的財務估算資金。

二、奇跡收入:指奇跡單元展開專業營業勾當及幫助勾當所獲得的收入。

三、運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當獲得的收入。

四、其余收入:指除上述“財務撥款收入”、“奇跡收入”、“運營收入”等之外的公積金入。

五、用奇跡基金填補出入差額:指奇跡單元在昔時的“財務撥款收入”、“奇跡收入”、“運營收入”、“其余收入”缺乏以支配昔時收入的環境下,利用之前年度堆集的奇跡基金(奇跡單元昔時出入相抵后按國度劃定提取、用于填補今后年度出入差額的基金)填補本年度出入缺口的資金。

六、年頭結轉和節余:指之前年度還不實現、結轉到本年按有關劃定持續利用的資金。

七、節余分派:指奇跡單元按劃定提取的職工福利基金、奇跡基金和交納的所得稅,和扶植單元按劃定應交回的根基扶植完工名目節余資金。

八、年底結轉和節余:指本年度或之前年度估算支配、因客觀前提產生變更沒法按原打算實行,需提早到今后年度按有關劃定持續利用的資金。

九、根基收入:指為保證機構普通運轉、實現平常使命使命而產生的職員收入和公用收入。

十、名目收入:指在根基收入之外為實現特定行政使命和奇跡成長方針所產生的收入。

十一、運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當產生的收入。

十二、“三公”經費:歸入市級財務預決算辦理的“三公”經費,是指市直局部用財務撥款支配的因公出國(境)費、公事用車采辦及運轉費和公事歡迎費。此中,因公出國(境)費反應單元公事出國(境)的國際盤纏、外洋都會間交通費、留宿費、炊事費、培訓費、公雜費等收入;公事用車采辦及運轉費反應單元公事用車車輛采辦收入(含車輛采辦稅)及租用費、燃料費、維修費、過途經橋費、保險費、寧靜嘉獎用度等收入;公事歡迎費反應單元按劃定開銷的各種公事歡迎(含外賓歡迎)收入。

十三、構造運轉經費:為保證行政單元(含參照公事員法辦理的奇跡單元)運轉用于采辦貨色和辦事的各項資金,包含辦公及印刷費、郵電費、差盤纏、集會費、福利費、平常維修費、公用資料及普通裝備采辦費、辦公用房水電費、辦公用房取暖和和和和和和和費、辦公用房物業辦理費、公事用車運轉保護費和其余用度。

十四、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

歸口辦理的行政單元離退休(項):反應實行歸口辦理的行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。

十五、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

奇跡單元離退休(項):反應實行歸口辦理的奇跡單元開銷的離退休經費。

十六、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

歸口辦理的行政單元離退休(項):反應實行歸口辦理的行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。

十七、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項):反應構造奇跡單元實行養老保險軌制由單元交納的根基養老保險費收入。

十八、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

其余行政奇跡單元離退休收入(項):反應除上述名目之外用于行政奇跡單元離退休方面的收入。

十九、社會保證和賦閑(類)撫恤(款)滅亡撫恤(項):反應按劃定用于義士和就義、病故職員家眷的一次性和按期撫恤金和喪葬補貼費。

二十醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)行政單元醫療(項):反應財務局部集合支配的行政單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的行政單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員、赤軍老兵士報酬職員的醫療經費。

二十一醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)奇跡單元醫療(項):反應財務局部集合支配的奇跡單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的奇跡單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員報酬的醫療經費。

二十二、住房保證(類)住房鼎新收入(款)住房公積

金(項):反應行政奇跡單元按人力本錢和社會保證部、財務部劃定的根基人為和補貼補貼和劃定比例為職工交納的住房公積金。

二十三、住房保證(類)住房鼎新收入(款)提租補貼

(項):反應按房改政策劃定的規范,行政奇跡單元向職工(含離退休職員)發放的房錢補貼。

 

附件:佳木斯技師學院局部收入決算表.xls
文件范例: .xls 9e26ac689a6bb78927dc7ca0b881bf04.xls (59.00 KB)

 


 

 

 

 

 

 

2019年度

 

佳木斯市

企業團體博士后使命站

局部決算

 

 


 

第一局部 局部概略

一、局部職責

二、機構設置、局部決算單元組成

三、職員組成

第二局部 2019年度局部決算表

一、收入收入決算總表

二、收入決算表

三、收入決算表

四、財務撥款收入收入決算總表

五、普通大眾估算財務撥款收入決算表

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算表

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算表

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算表

第三局部2019年度局部決算環境申明

一、 收入收入決算整體環境申明

二、 收入決算環境申明

三、 收入決算環境申明

四、 財務撥款收入收入決算整體環境申明

五、 普通大眾估算財務撥款收入決算環境申明

六、 普通大眾估算財務撥款根基收入環境申明

七、 普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算環境申明

八、 當局性基金估算財務撥款收入收入決算環境申明

九、 估算績效環境申明

十、 其余首要事變環境申明

第四局部 名詞詮釋


第一局部 局部概略

一、局部職責

第一條按照《中共黑龍江省委辦公廳、黑龍江省國民當局辦公廳對于印發〈佳木斯市機構鼎新打算〉的告訴》(廳字〔2018〕67號),擬定本劃定。

第二條、佳木斯市企業團體博士后使命站是科研局部,為處級。

第三條、佳木斯市企業團體博士后使命站的首要職責是:

    佳木斯市企業團體博士后使命站是按照國度有關政策劃定和計謀成長打算,擬定招收和培育博士后的整體打算,審批招收博士后的人選、研討課題、經費等題目,監視和查抄使命站的運作環境,聽取使命站的年度使命報告請示。首要擔任雇用博士后擬研討的課題名目和職員須要招募相干專業優異博士后。
 

二、機構設置、決算單元組成

機構設置:

佳木斯市企業團體博士后使命站別離設立:博士后使命站名目科、博士后使命站信息科、博士后使命站辦理科。

決算單元組成:  歸入2018年度局部決算編報規模的單元有:奇跡單元1個,佳木斯市企業團體博士后使命站。

 

三、職員組成

2019年底佳木斯市企業團體博士后使命站局部職員體例 14個,實有人數9人,此中:退職人數9人。

 

第二局部2019年度局部決算表(見附件)

一、收入收入決算總表

二、收入決算表

三、收入決算表

四、財務撥款收入收入決算總表

五、普通大眾估算財務撥款收入決算表

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算表

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算表

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算表

第三局部2019年度局部決算環境申明

 一、收入收入決算整體環境申明

2019年度本年收入算計122.2萬元,與2018年比擬增添112.5萬元,增添92%;收入算計122.19萬元。與2018年比擬,收入算計增添113.11萬元,增添92.56%,轉入奇跡基金0萬元。

二、收入決算環境申明

本年收入算計122.2萬元,此中:財務撥款收入122.19萬元,占99.99%;下級補貼收入0.01萬元,占0.01%;三、收入決算環境申明

本年收入算計122.19萬元,此中:根基收入122.19萬元,占100%

四、財務撥款收入收入決算整體環境申明

2019年度本年收入算計122.20萬元,收入算計122.19萬元。

五、普通大眾估算財務撥款收入決算環境申明

(一)普通大眾估算財務撥款收入決算整體環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入122.19萬元,占本年收入算計的100%。

(二)普通大眾估算財務撥款收入決算布局環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入122.19萬元,首要用于以下方面:教導收入(類)收入85.16萬元,占69.70%;社會保證和賦閑(類)收入10.83萬元,占8.86%;醫療衛生與打算生養(類)收入6.04萬元,占4.94%;住房保證收入(類)收入20.16萬元,占16.50%。

(三)普通大眾估算環境。

2019年度普通大眾估算財務撥款收入年頭估算為76.34萬元,收入決算為122.19萬元,實現年頭估算的160%。此中:

1.教導收入(類)職業教導(款)技校教導(項)

年頭估算為1.31萬元,收入決算為4.8萬元,實現年頭估算的100%。決算數大于估算數的首要緣由是職員調劑,人為普調增添。

2. 教導收入(類)職業教導(款)高檔職業教導(項)

年頭估算為52.32萬元,收入決算為80.36萬元,實現年頭估算的153%。決算數大于估算數的首要緣由是職員調劑,人為普調增添。

3. 社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元離退休(款)奇跡單元離退休(項)

年頭估算為0萬元,收入決算為1.13萬元,實現年頭估算的-%。決算數大于估算數的首要緣由是有退休職員。

4. 社會保證和賦閑收入(類)行政奇跡單元離退休(款)構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項)

年頭估算為9.13萬元,收入決算為9.71萬元,實現年頭估算的106%。

5. 衛生安康收入(類)行政奇跡單元醫療(款)奇跡單元醫療(項)

年頭估算為3.48萬元,收入決算為6.04萬元,實現年頭估算的173%。

6. 住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)提租補貼(項)。

年頭估算為5.41萬元,收入決算為10.30萬元,實現年頭估算的190%。

7. 住房保證收入(類)住房鼎新收入(款)住房公積金(項)。

年頭估算為5.64萬元,收入決算為9.86萬元,實現年頭估算的174%。

六、普通大眾估算財務撥款根基收入決算環境申明

2019年度普通大眾估算財務撥款根基收入122.19萬元,此中:

職員經費118.63萬元,首要包含:人為福利收入117.43萬元。根基人為66.78萬元、補貼補貼16.42萬元、獎金5.23萬元、炊事補貼費0.76萬元、構造奇跡單元根基養老保險繳費10.31萬元、職業年金繳費0.23萬元、職工根基醫療保險繳費6.47萬元、住房公積金10.76萬元、其余人為福利收入0.48萬元。對小我和家庭的補貼1.2萬元。退休費1.13萬元、嘉獎金0.02萬元、其余對小我和家庭的補貼收入0.05萬元。

 

公用經費3.56萬元,首要包含:商品和辦事收入,3.56萬元。辦自費3.01萬元、手續費0.02萬元、差盤纏0.20萬元、維修(護)費0.20萬元、培訓費0.13萬元。

 

七、普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入決算環境申明

本局部不普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入,故本表有數據。

(一)“三公”經費財務撥款收入決算整體環境申明。

2019年度“三公”經費財務撥款收入估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%。此中:因公出國(境)費年頭估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%,因公出國(境)費收入決算數小于(大于)估算數的首要緣由:無;公事用車采辦及運轉費年頭估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%,公事用車采辦及運轉費收入決算數小于(大于)估算數的首要緣由:無;公事歡迎費年頭估算為0萬元,收入決算為0萬元,實現估算的-%,公事歡迎費收入決算數小于(大于)估算數的首要緣由:無。

2019年度“三公”經費財務撥款收入決算數比2018年增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,此中:因公出國(境)費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無;公事用車采辦及運轉費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無;公事歡迎費收入決算增添(削減)0萬元,增添(降落)-%,緣由為:無。

(二)“三公”經費財務撥款收入決算詳細環境申明。

2019年度“三公”經費財務撥款收入決算中,因公出國(境)費收入決算0萬元,占-%;公事用車采辦及運轉費收入決算0萬元,占-%;公事歡迎費收入決算0萬元,占-%。詳細環境以下:

1.因公出國(境)費收入0萬元。整年支配因公出國

(境)團組0個,累計0人次。開銷內容包含:無。

2.公事用車采辦及運轉費收入0萬元。此中:公事用車采辦收入為0萬元,公事用車采辦數0臺;公事用車運轉收入0萬元,公事用車保有量0臺。首要用于:無。

3.公事歡迎費收入0萬元。此中:國際公事歡迎費0萬元,國際公事歡迎批次0個,國際公事歡迎人次0人;國(境)外公事歡迎費0萬元,國(境)外公事歡迎批次0個,國(境)外公事歡迎人次0人。首要用于:無。

八、當局性基金估算財務撥款收入收入決算環境申明

本局部不當局性基金估算財務撥款經費收入,故本表有數據。

九、估算績效環境申明

本局部不名目經費收入,故估算績效有數據。

十、其余首要事變環境申明

(一)構造運轉經費收入環境。

2019年度構造運轉經費收入0萬元,比年頭估算數削減0萬元,下降-%。首要緣由是:貫徹落實中心“八項劃定”精力、黑龍江省“九項劃定”和厲行節儉請求,壓減了普通性名目收入;比2018年削減0萬元,下降-%。首要緣由是:貫徹落實中心“八項劃定”精力、黑龍江省“九項劃定”和厲行節儉請求,壓減了普通性名目收入。

(二)當局推銷收入環境。

2019年度當局推銷收入總額0萬元,此中:當局推銷貨色收入0萬元、當局推銷工程收入0萬元、當局推銷辦事收入0萬元。授與中小企業條約金額0萬元,占當局推銷收入總額的-%,此中:授與小微企業條約金額0萬元,占當局推銷收入總額的-%。

(三)國有資產占用環境。

停止2019年12月31日,本局部共有車輛0輛,此中,首要帶領干部用車0輛、秘密通訊用車0輛、應急保證用車0輛、法律執勤用車0輛、特種專業手藝用車0輛、離退休干部用車0輛、其余用車0輛;單元代價50萬元以上通用裝備0臺(套),單價100萬元以上公用裝備0臺(套)。

第四局部 名詞詮釋

一、財務撥款收入:指單元從同級財務局部獲得的財務估算資金。

二、奇跡收入:指奇跡單元展開專業營業勾當及幫助勾當所獲得的收入。

三、運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當獲得的收入。

四、其余收入:指除上述“財務撥款收入”、“奇跡收入”、“運營收入”等之外的收入。

五、用奇跡基金填補出入差額:指奇跡單元在昔時的“財務撥款收入”、“奇跡收入”、“運營收入”、“其余收入”缺乏以支配昔時收入的環境下,利用之前年度堆集的奇跡基金(奇跡單元昔時出入相抵后按國度劃定提取、用于填補今后年度出入差額的基金)填補本年度出入缺口的資金。

六、年頭結轉和節余:指之前年度還不實現、結轉到本年按有關劃定持續利用的資金。

七、節余分派:指奇跡單元按劃定提取的職工福利基金、奇跡基金和交納的所得稅,和扶植單元按劃定應交回的根基扶植完工名目節余資金。

八、年底結轉和節余:指本年度或之前年度估算支配、因客觀前提產生變更沒法按原打算實行,需提早到今后年度按有關劃定持續利用的資金。

九、根基收入:指為保證機構普通運轉、實現平常使命使命而產生的職員收入和公用收入。

十、名目收入:指在根基收入之外為實現特定行政使命和奇跡成長方針所產生的收入。

十一、運營收入:指奇跡單元在專業營業勾當及其幫助勾當之外展開非自力核算運營勾當產生的收入。

十二、“三公”經費:歸入市級財務預決算辦理的“三公”經費,是指市直局部用財務撥款支配的因公出國(境)費、公事用車采辦及運轉費和公事歡迎費。此中,因公出國(境)費反應單元公事出國(境)的國際盤纏、外洋都會間交通費、留宿費、炊事費、培訓費、公雜費等收入;公事用車采辦及運轉費反應單元公事用車車輛采辦收入(含車輛采辦稅)及租用費、燃料費、維修費、過途經橋費、保險費、寧靜嘉獎用度等收入;公事歡迎費反應單元按劃定開銷的各種公事歡迎(含外賓歡迎)收入。

十三、構造運轉經費:為保證行政單元(含參照公事員法辦理的奇跡單元)運轉用于采辦貨色和辦事的各項資金,包含辦公及印刷費、郵電費、差盤纏、集會費、福利費、平常維修費、公用資料及普通裝備采辦費、辦公用房水電費、辦公用房取暖和和和和和和和費、辦公用房物業辦理費、公事用車運轉保護費和其余用度。

十四、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

歸口辦理的行政單元離退休(項):反應實行歸口辦理的行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。

十五、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

奇跡單元離退休(項):反應實行歸口辦理的奇跡單元開銷的離退休經費。

十六、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

歸口辦理的行政單元離退休(項):反應實行歸口辦理的行政單元(包含實行公事員辦理的奇跡單元)開銷的離退休經費。

十七、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

構造奇跡單元根基養老保險繳費收入(項):反應構造奇跡單元實行養老保險軌制由單元交納的根基養老保險費收入。

十八、社會保證和賦閑(類)行政奇跡單元離退休(款)

其余行政奇跡單元離退休收入(項):反應除上述名目之外用于行政奇跡單元離退休方面的收入。

十九、社會保證和賦閑(類)撫恤(款)滅亡撫恤(項):反應按劃定用于義士和就義、病故職員家眷的一次性和按期撫恤金和喪葬補貼費。

二十醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)行政單元醫療(項):反應財務局部集合支配的行政單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的行政單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員、赤軍老兵士報酬職員的醫療經費。

二十一醫療衛生與打算生養收入(類)行政奇跡單元醫療(款)奇跡單元醫療(項):反應財務局部集合支配的奇跡單元根基醫療保險繳費經費,未參與醫療保險的奇跡單元的自費醫療經費,按國度劃定享用離休職員報酬的醫療經費。

二十二、住房保證(類)住房鼎新收入(款)住房公積

金(項):反應行政奇跡單元按人力本錢和社會保證部、財務部劃定的根基人為和補貼補貼和劃定比例為職工交納的住房公積金。

二十三、住房保證(類)住房鼎新收入(款)提租補貼

(項):反應按房改政策劃定的規范,行政奇跡單元向職工(含離退休職員)發放的房錢補貼。

附件:佳木斯市企業團體博士后使命站收入決算收入總表.XLS
文件范例: .xls cb005ca1b853c9911e4740ea819325fa.xls (42.00 KB)

 

 

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